兴安县委党史研究室2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:兴安县委党史研究室2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:兴安县委党史研究室2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)对征集到的各种党史资料进行认真鉴别、核实、整理、并分类编目立卷,进行科学存档管理;
(二)承担上级党史研究室下达给兴安县的党史专题资料的编纂任务;
(三)编辑、出版兴安县各时期的地方党史专题丛书,承担中共兴安县党史正本的编纂任务;
(四)完成全县每月一期的《兴安县大事记》征集、编撰、发行工作,为县四家班子领导和县直各部门、各乡镇提供信息依据;
(五)开展广西党史资料抢救征集工程,系统征集我县新民主主义革命时期亲历者的回忆等口述资料,以及留存的党史图片、档案、书信等党史资料。
二、机构设置情况
(一)中共兴安县委党史研究室属财政全额拨款的事业参公单位。单位内设有政秘股和征研、宣教股共2个股。
(二)中共兴安县委党史研究室人员编制总数为5人,实有在职在编人员5人,退休人员6人,抚养人员1人。
第二部分:兴安县委党史研究室2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入74.20万元,总支出74.20万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。其中一般公共预算拨款收入74.20万元,占比100%,总收入较上年增加21.99万元,增长42.12%,主要原因是减少了一般公共预算拨款收入。总支出74.20万元,较上年增加21.99万元,增长42.12%,主要原因是增加了工资福利及社保缴费支出。
其中:一般公共服务支出52.95万元、占比71.36%;社会保障和就业支出10.38万元、占比13.99%;卫生健康支出5.23万元、占比7.05%;住房保障支出5.64万元。占比7.60%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入74.20万元,较上年增加21.99万元,增长42.12%,主要原因是增加了一般公共预算收入。单位收入主要包括一般公共预算收入74.20万元,占比100%。其中本级预算收入74.20万元,较上年增加21.99万元,增长42.12%,主要是增加了工资福利等预算收入。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出74.20万元,较上年增加21.99万元,增长42.12%。主要是主要是增加了工资福利支出。
1、按支出功能分类科目划分
(1)行政运行51.80万元,占总预算69.81%;
(2)其他共产党事务支出1.15万元,占总预算1.55%;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元,占总支出的9.44 %
(4)机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元,占总预算4.54%;
(5)行政单位医疗3.12万元,占总支出的4.21%
(6)公务员医疗补助2.11万元,占总支出的2.84%
(7)住房公积金5.64万元,占总预算7.61%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算74.20万元,占支出总预算100%,同比去年增加21.99万元,增长42.12%,主要原因是增加了工资社保支出。
其中:工资福利支出65.34万元、占基本支出预算88.06%。主要包括:基本工资21.36万元、津贴补贴10.89万元、资金10.69万元、基本养老保险缴费6.75元、基本医疗保险缴费3.12万元、职业年金缴费3.37万元、医疗补助缴费2.11万元,住房公积金5.64万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出1.15万元。
商品和服务支出8.86万元,占基本支出预算11.94%。 主要包括:办公费2.32万元、电费0.32万元、邮电费0.66万元、差旅费0.20万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用4.20万元、其他商品和服务支出0.80万元。
(2)项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比去年减少4.43万元,下降100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,同口径比2024年增加0.05万元,增长71.43%,具体如下:
(一)因公出国(境)费预算安排0万元,与上年一致。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此业务;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此业务。
(三)公务接待费2025年预算安排0.12万元,比上年增加0.05万元,增长71.43%,主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位2025年单位运行经费预算8.86万元,较上年增加3.01万元,增长51.45%,增加的主要原因是增加了其他交通费用。
具体包括:办公费2.32万元、电费0.32万元、邮电费0.66万元、差旅费0.20万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用4.20万元、其他商品和服务支出0.80万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年部门预算无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0元。
(二)重点项目预算绩效目标说明
我单位无重点项目预算绩效目标说明。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:兴安县委党史研究室2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
附件:兴安县委党史研究室部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls
关联文件: