2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.32万元。
2018年“三公”经费支出2.32万元,与上年“三公经费”比下降19.16% 。主要原因是:每次接待尽量节约使用经费,减少了接待批次、人员的平均费用。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排发改局0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,发改局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
公务接待费支出2.32万元,国内公务接待批次50次,人次500次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
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2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
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7 |
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9 |
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2.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.73 |
2.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.32 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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