兴安县特殊教育学校2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:兴安县特殊教育学校2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:兴安县特殊教育学校2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能:
(一)从事适龄残障儿童及少年九年义务教育工作。
(二)服务适龄残障儿童及少年家长。
二、机构设置情况
本单位无下属机构,设教师办公室一间。
第二部分:兴安县特殊教育学校2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入 174.73万元,总支出174.73万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),其中基本支出174.73万元,项目支出0万元。总收入较上年减少7.98万元,减少4.37%,主要原因是:1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做,不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做,不再由单位做预算。总支出较上年减少7.98万元,减少4.37%,主要原因是:1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做,不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做,不再由单位做预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入174.73万元,较上年减少7.98万元,减少4.37 %,主要原因是:1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做,不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做,不再由单位做预算。单位收入主要包括:政府预算资金收入174.73万元,其中一般公共预算收入174.73万元,占政府预算资金的100%;政府性基金预算收入0万元,占政府预算资金的0%。
二、单位预算支出总体情况说明
一、我单位总支出174.73万元,较上年减少7.98万元,增长减少4.37%,主要原因是:1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做,不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做,2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做,不再由单位做预算。单位支出主要包括:教育支出174.73万元,占比100%,其中包括工资福利支出174.73万元,占比100%。工资福利支出包括:
1、基本工资支出55.65万元,占工资福利支出的31.85%;
2、津贴补贴支出8.40万元,占工资福利支出的4.81%;
3、绩效工资支出52.79万元,占工资福利支出的30.21%;
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.69万元,占工资福利支出的10.70%;
5、职业年金缴费支出9.35万元,占工资福利支出的5.35%;
6、职工基本医疗保险缴费支出8.65万元,占工资福利支出的4.95%;
7、公务员医疗补助缴费支出5.84万元,占工资福利支出的3.34%;
8、其他社会保障缴费支出0.70万元,占工资福利支出的0.40%;
9、住房公积金支出14.66万元,占工资福利支出的8.39%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位运行经费主要包括0。我单位2025年运行经费预算 0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,增长(减少)的主要原因是2025年无事业单位相关运行经费预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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无 |
无 |
无 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:兴安县特殊教育学校2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
2025年部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls
关联文件: