兴安县融媒体中心 2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:兴安县融媒体中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:兴安县融媒体中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行国家、区、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。
(二)贯彻落实县委对宣传工作、舆论导向、实情处置工作指示和部署。
(三)组织指导管理全县自媒体,抓好网络宣传阵地建设工作,执行互联网行业政策和法律法规。
(四)负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作;协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。
(五)拓展融媒体平台及网络平台应用,切实增强平台政务、便民服务的开发应用。
(六)负责新闻采访、编辑、播发,做好广播、电视、报纸、网络等媒体的对内对外宣传工作。
(七)推进政务信息公开,建立健全政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。
(八)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
兴安县融媒体中心于2018年12月成立,由原广播电视台和灵渠资讯合并组成,为政府直属事业单位,为正科级,列为公益一类,归口县委宣传部领导。内设策划总编股、信息采集股、新闻制作股、融合发布股、数据技术股、综合服务股、计划财务股、人事综合股八个股室。兴安县融媒体中心无二层单位。
第二部分:兴安县融媒体中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入344.98万元,总支出344.98万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少17.9万元,减少4.93%,主要原因是我中心严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。总支出较上年减少4.93 %,主要原因是我中心严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入344.98万元,较上年减少17.9万元,减少4.93%,主要原因是我中心严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。单位收入主要为一般公共预算拨款收入344.98万元。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出344.98万元,较上年减少17.9万元,减少4.93%,主要原因是我中心严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。主要包括:
(1)一般公共服务支出预算244.13万元,占支出总预算的70.77%。
(2)社会保障和就业支出预算50.11万元,占支出总预算的14.53%。
(3)卫生健康支出25.26万元,占支出总预算的7.32%。
(4)住房保障支出25.49万元,占支出总预算的7.39%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元,同口径比2024年增加0.03万元,增长6.98%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(四)公务接待费2025年预算安排0.46万元,比上年增加0.03万元,增长6.98%,增加的主要原因是单位业务扩展,接待任务增加。。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我中心事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算20.14万元,较上年减少2.54万元,减少11.20%,增长(减少)的主要原因是我中心严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年部门预算无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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无 |
无 |
无 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:兴安县融媒体中心2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
附件.2025年兴安县融媒体中心部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls
关联文件: